Del 28 al 30 de Junio se realizó en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín el X Congreso Nacional y V Internacional de Control Interno, teniendo como temática central el Modelo Estándar de Control Interno par ael Estado Colombiano - MECI 1000:2005.



El Director de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Pereira, Felipe Vega González, asistió como representante de la institución y destacó los siguientes aspectos fundamentales del desarrollo del Congreso:

- Durante los tres días se presentaron diversas conferencias y ponencias enfocadas en el Proceso de Reestructuración Administrativa que se viene operando en general a nivel del Estado Colombiano.

- Entre los principales procesos de fortalecimiento que se vienen dando en el funcionamiento de la administración pública se encuentra, tras el desarrollo de la Ley 87 del 93, con el Decreto 1549 de 2005, la puesta en marcha del Modelo Estándar de Control Interno que además de normalizar el funcionamiento por procesos de las entidades públicas, proyecta la armonización del Sistema de Control Interno con el Sistema de Gestión de la Calidad y en general con todo el desarrollo administrativo que fortalece la administración del talento humano.

Cabe destacar que a través de esta jornada nacional e internacional sobre la proyección del Sistema de Control Interno en estrecha interacción con el Sistema de Gestión de la Calidad, se refrenda y fortalece todo el proceso en el que está comprometida nuestra Universidad y que involucra, en los roles y responsabilidades para el desarrollo del Sistema, a toda la alta dirección y en consecuencia a todas las áreas de la Universidad, tales como: el Rector como responsable máximo del desarrollo del Sistema, el Secretario General como delegado por Rectoría para coordinar el proceso de implementación del Sistema en la UTP, el Jefe de Planeación como responsable de la implementación y desarrollo del Subsistema de Control Estratégico, el Vicerrector Administrativo como responsable de la implementación y desarrollo del Subsistema de Control de Gestión, el Vicerrector Académico como responsable de la implementación y desarrollo del componente de Autoevaluación del Subsistema de Control de Evaluación y el Director de Control Interno como responsable de la implementación y desarrollo de la evaluación independiente de todo el Sistema, incluyendo el seguimiento a los Planes de mejoramiento de la institución.

A este mensaje se adjuntan los principales documentos que hacen parte de las Memorias del Congreso.